我校内部审计信息系统获数字化转型“领航”优秀案例

作者:宋俊 周君仪 部门审稿人:季红艳 韩斌 摄影: 视频: 单位:审计处 发布时间:2024-09-22 投稿时间:2024-09-22 点击量:296

9月20日,由中国内部审计协会指导,中国信息通信研究院主办的第三届数字化审计论坛在北京举行,论坛发布了2024年内部审计数字化转型“领航”优秀案例。学校申报的“高校内部审计信息系统(一期)”入选审计平台领域优秀案例,也是此次唯一一家入选的高校。

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该系统由我校审计处根据审计业务需求自主研发,旨在通过数字化手段提升业务管理水平,促进数据互联共享,推动我校内部审计工作高质量发展。2020年10月研发工作启动,以殷冬顺为主要负责人的研发团队利用业余时间加班加点,2022年6月平台开始试运行,2022年10月完成与校统一身份认证对接,接入融合门户协同办公平台,2023年1月正式上线运行。

该系统涵盖工程建设、工程审计、综合审计、审计整改四大业务模块,其中工程审计模块已实现部门间线上协同办公,开启了审计全过程管理和服务新模式。目前,系统中开展工程审计项目495个,已完成工程审计项目485项,审定金额1.5亿元,核减额1863万元。通过工程项目立项、实施过程中资料实时上报,在现场审计、敏捷审计过程中提高审计效率,有效实现风险管理关口前移和持续监督,促进工程管理提质增效。

信息化办对该项目的研发给予大力支持,将该项目列为2023年学校智慧校园研究所项目予以资助,同时,该项目也被评为2023年学校信息化优秀案例。

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接下来,审计处将继续贯彻“科技强审”理念,紧密结合学校“数字赋能行动计划”的总体要求,不断完善和优化系统功能。信息化办也将根据学校“数字赋能行动计划”要求,强化协同,协助各业务部门将数字化建设与业务工作深度融合,推进各项工作任务落地见效,以数字化赋能学校教育管理转型升级,促进治理机制不断改进,扩大数据融合共享应用面,支撑学校业务协同,助力学校高质量发展。

  (撰稿:宋俊 周君仪 初审:程鹏 二审:程珉 终审:周春燕 编辑:程鹏)    

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